當前位置: > 信息公開 > 部門預決算 > 新聞細覽 【字體: 】【刷新】【返回】【關閉
中共青海省紀委辦公廳2016年部門決算
來源: 發布時間:2017年8月18日
  
  

目錄
  

 
  

第一部分  中共青海省紀委辦公廳概況
  

一、部門職能
  

二、部門決算單位構成
  

第二部分  中共青海省紀委辦公廳2016年度部門決算報表
  

一、收入支出決算總表
  

二、收入決算表
  

三、支出決算表
  

四、財政撥款收入支出決算總表
  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  

第三部分  中共青海省紀委辦公廳2016年度部門決算情況說明
  

第四部分  名詞解釋
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

第一部分  中共青海省紀委辦公廳部門概況
  

 
  

一、部門職能(為機構改革后“三定方案”確定的職能)
  

中共青海省紀律檢查委員會(簡稱省紀委)機關與青海省監察廳合署辦公,在省委、省人民政府和中央紀委、監察部的雙重領導下進行工作,履行黨的紀律檢查工作和政府行政監察兩項職能,對中央紀委、監察部和省委、省人民政府負責。
  

(一)按照《中國共產黨章程》和中央紀委有關文件規定,黨的紀律檢查工作方面的主要職責是:
  

1、貫徹落實黨中央、中央紀委和省委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的指示、決定,領導全省和中央在青單位黨的紀律檢查工作。

  
  2、維護黨的章程和其他重要規章制度,協助省委整頓黨風,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,重點檢查監督地(廳)級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

  
  3、負責對黨員進行紀律教育,作出關于維護黨紀的決定。

  
  4、負責檢查并處理全省各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件,按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。

  
  5、協助省委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭。

  
  6、調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規、制度。

  
  7、按照干部管理權限,配合省委組織部對市州紀委和省直廳局級單位紀檢組(紀委)領導干部進行考察、調整和任免。指導各級紀檢干部的業務培訓。

  
  8、承辦省委和中央紀委授權或交辦的其他事項

  
  (二)按照《中華人民共和國行政監察法》的規定,行政監察方面的主要職責是:

  
  1、貫徹落實國務院、監察部和省政府有關行政監察工作的指示,領導全省和指導中央在青單位的行政監察工作。

  
  2、按照分級管理制度原則,監督檢查省人民政府各部門及其國家公務員;省人民政府及其各部門任命的其他人員;各市、州人民政府及其領導人員、省屬企事業單位及其由國家行政機關任命的領導干部執行國家法律、法規政策、決定、命令的情況。

  
  3、調查監察對象遵紀守法的情況,查處監察對象違反國家法律、法規、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定或建議對其做出行政處分。

  
  4、受理個人和單位對監察對象的檢舉、控告,受理監察對象不服行政處分的申訴。保護監察對象的正當權利和合法權益。

  
  5、研究政風政紀中帶普遍性、傾向性的問題,制定地方性行政監察規章制度,并組織實施。

  
  6、按照干部管理權限,配合市州黨委和省直有關部門黨委(黨組)對市州監察局和省直廳局級單位監察處領導干部進行考察、調整、任免和培訓。

  
  7、承辦省人民政府和監察部授權或交辦的其他事項。

  

 
  

二、部門決算單位構成
  

2016年度決算編制范圍包括各級預算單位2個。其中二級預算單位1個(省委巡視工作領導小組辦公室)。各級單位年末人數160人,其中在職人員158人,離休人員2人。
  

 
  

第二部分  省紀委辦公廳2016年度部門決算報表(附后)
  

 
  

第三部分  省紀委辦公廳2016年度部門決算情況說明
  

 
  

一、關于省紀委辦公廳2016年度部門決算收支總體情況說明
  

省紀委辦公廳2016年度收支總決算6237.25萬元,比2015年收支總決算減少8495.36萬元。主要原因是:完成了城南辦公區建設項目。
  

二、關于省紀委辦公廳2016年度收入決算情況說明
  

本年收入合計4817.47萬元,其中:財政撥款收入4814.56萬元,占99%;其他收入2.91萬元,占1%
  

三、關于省紀委辦公廳2016年度支出決算情況說明
  

本年支出合計4917.53萬元,其中:基本支出3240.49萬元,占65%;項目支出1677.04萬元,占35%
  

四、關于省紀委辦公廳2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  

省紀委辦公廳2016年度財政撥款收支總決算6230.32萬元。與2015年相比,財政撥款收支總計減少8491.09萬元,減少了57%。主要原因是完成了城南辦公區建設項目資金支付。
  

五、關于省紀委辦公廳2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  

(一)財政撥款支出決算總體情況
  

省紀委辦公廳2016年度財政撥款支出4917.07萬元,占本年支出合計的99%。與2015年相比,財政撥款支出減少8212.84萬元,減少62%。主要原因是完成了城南辦公區建設項目。
  

(二)財政撥款支出決算結構情況
  

省紀委辦公廳2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:
  

1、一般公共服務(類)支出4160.17萬元,占84.61%,主要用于省紀委辦公廳及所屬省委巡視辦保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出和項目支出。
  

2、社會保障和就業()支出571.28萬元,占11.62%,主要用于省紀委辦公廳開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
  

3、住房保障支出()支出185.62萬元,占3.77%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、購房補貼等住房改革方面的支出。
  

4、結轉下年1313.25萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政拔款結轉和結余、也包括其他收入的結轉和結余。
  

(三)財政撥款支出決算的具體情況
  

省紀委辦公廳2016年度財政撥款支出年初預算為4814.56萬元,支出決算為4917.07萬元,完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因是使用了2015年度結轉的紀檢監察事務專項資金。
  

六、關于省紀委辦公廳2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  

2016年度財政撥款基本支出3240.49萬元,其中:人員經費2660萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;日常公用經費580.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。
  

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況說明
  

(一)三公經費財政撥款支出預算執行情況說明
  

2016年度三公經費財政撥款支出預算為142.43萬元,其中:因公出國(境)費預算13.20萬元,公務用車購置及運行費預算109.10萬元,公務接待費預算20.13萬元。支出決算為84.88萬元,完成預算的59.59%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車運行費支出決算為84.26萬元,完成預算的77.23%;公務接待費支出決算為0.62萬元,完成預算3.07%
  

(二)三公經費財政撥款支出決算情況說明
  

2016年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算84.26萬元,占99.26%;公務接待費支出決算0.62萬元,占0.74%。具體情況如下:
  

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年未安排機關和所屬單位人員出國。
  

2、公務用車購置及運行費支出84.26萬元。其中:年度內未購置公務用車,經費支出均為公務用車運行費,公務用車保有量為30輛。
  

3、公務接待費支出0.62萬元。其中:國內公務接待支出0.62萬元,接待6批次,接待15人次。
  

(三)三公經費與上年執行情況差異說明
  

2016年度三公經費支出決算數比上年決算數減少10.84萬元,其中:因公出國(境)支出決算數比上年數減少0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數增加2.48萬元,公務接待費支出決算數比上年數減少13.32萬元,公務用車運行維護費比上年增加的主要原因是:對車改應上交的車輛進行了全面的維修維護。由于車輛使用年限較長,配件老化,維修費用較高。
  

八、關于省紀委辦公廳項目支出績效目標完成情況說明
  

2016年度,省財政廳下達預算績效項目一項,完成一項,具體情況如下:
  

績效目標:巡視工作專項經費。預算資金安排及使用:預算安排資金551萬元,實際支出129.17萬元,結轉421.83萬元,完成年度預算23.44%。資金使用規范合理。績效目標完成情況:績效目標為開展三輪專題巡視,共巡視40個單位及回訪工作,確保十二屆省委任期內對巡視對象全部巡視一遍。2016年,我委對40個地區和單位開展了三輪巡視,共巡視了6個省委工作部門、3個群團組織、3個省屬企業、2個工業園區,省人大機關黨組、省政協機關黨組和青海日報社,對三個省直部門進行了回頭看。巡視工作中,省委各巡視組堅定不移深化政治巡視,以“四個意識”為政治標桿,堅持以問題為導向,發現反饋管黨治黨和違反“六項紀律”問題581件,截止年底已整改344件,發現移交查處問題線索308件,其中,廳級干部問題線索12件,涉及廳級干部14人,處級干部問題線索21件,涉及處級干部34人,其他方面問題線索275件。這些問題和線索的發現與解決,對強化黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨發揮了重要作用。
  

十、其他重要事項的情況說明
  

(一)機關運行經費支出情況。省紀委辦公廳2016年度機關運行經費支出580.03萬元,2015年度機關運行經費支出398.63萬元,機關運行經費增加的主要原因是:2016年度人員增加15人,運行經費相應增加。
  

(二)政府采購情況。2016年本部門政府采購支出總額103.81萬元,均為政府采購貨物支出。
  

(三)國有資產占用情況。截至20161231,省紀委辦公廳共有車輛30輛,其中:副部(省)級及以上領導用車1輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車13輛、特種專業技術用車3輛;無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。
  

 
  

第四部分名詞解釋
  

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
  

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
  

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。
  

六、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
  

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
  

八、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指省紀委辦公廳本級及所屬省委巡視辦按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金和購房補貼二個項級科目。1.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%2.購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
  

十、結余分配:指當年結余的分配情況。主要包括事業單位按規定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉入事業基金以外的結余分配情況。
  

十一、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  

十五、對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。
  

十六、三公經費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  

十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

相關鏈接
  2015年度省紀委辦公廳部門決算
  中共青海省紀委辦公廳2017年部門預算公示
  中共青海省紀委辦公廳2018年部門預算
  中共青海省紀委辦公廳2017年部門決算
福建体彩11选五走势图